Faktúra č. 15DP071

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 15DP071
  • Popis fakturovaného plnenia: papier.obrus,pap.uteráky,obrúsky-ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.02.2015
  • Celková hodnota: 48,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť