Faktúra č. 15DP051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 15DP051
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov 300 ks
  • Dátum doručenia: 12.02.2015
  • Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť