Faktúra č. DFBV/0207/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0207/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 01.12.2025
  • Celková hodnota: 113,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0100/25
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0100/25 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 113,79 € 27.11.2025 30.11.2025 Ekonóm Objednávka
Tlačiť