Faktúra č. 92230017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
  • IČO: 00893161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 92230017
  • Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 80 ks, a 5,10 EUR
  • Dátum doručenia: 27.01.2023
  • Celková hodnota: 407,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD2021-243-LZM,č.13
  • Identifikácia objednávky: 4/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť