Bratislavská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 124
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0565/20 | voda 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 917,02 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/20 | voda 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 698,10 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/20 | voda 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 750,72 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/20 | voda 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 488,54 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/20 | voda 6/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 758,08 € | 15.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/20 | voda 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 733,37 € | 12.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/19 | voda 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 764,82 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/19 | voda 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 824,34 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/19 | voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 828,83 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/19 | voda 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 874,88 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | voda 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 809,74 € | 14.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | voda 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 846,80 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 896,22 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 914,18 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | voda 3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 811,99 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | voda 2/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 907,45 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | voda 1/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 801,88 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | voda 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 809,74 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/18 | voda 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 913,07 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/18 | voda 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 767,06 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |