Eurozel s.r.o.


Informácie
  • Názov: Eurozel s.r.o.
  • IČO: 47837934
  • Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 83

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0346/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 140,89 € 12.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0345/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 138,21 € 12.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0352/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 75,53 € 20.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0351/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 89,58 € 20.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0360/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 137,79 € 27.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0300/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 149,55 € 08.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0308/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 106,51 € 14.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0307/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 82,50 € 14.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0306/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 128,60 € 14.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0239/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 78,01 € 03.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0252/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 86,58 € 10.06.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0251/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 158,95 € 10.06.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0261/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 159,30 € 17.06.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0275/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 135,17 € 26.06.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0274/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 28,04 € 26.06.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0223/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 144,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0209/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 153,59 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0206/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 78,12 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0205/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 121,43 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0188/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 82,31 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra