Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 28, 85107

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0536/17 zrážky 1.7.-31.12.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 545,22 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 vodné+stočné 01.12.-31.12.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55,73 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 vodné+stočné 01.12.-31.12.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,68 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 vodné+stočné 01.01.-31.01.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,10 € 26.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 vodné+stočné 01.2.-28.2.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 89,16 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 vodné+stočné 01.2.-28.2.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 93,62 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 voda 01.01.-31.01.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 104,77 € 26.03.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 voda 01.03.-31.03.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 18.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 voda 01.03.-31.03.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 106,99 € 23.04.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0289/18 voda 01.04.-30.04.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 80,24 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0292/18 voda 01.04.-30.04.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,53 € 21.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 voda 01.05.-31.05.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,53 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0356/18 voda 01.05.-31.05.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 104,77 € 20.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0388/18 zrážky 1.1.-30.6.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 522,00 € 11.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0411/18 voda 01.06.-30.06.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 17.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0417/18 voda 01.06.-30.06.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,41 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0458/18 vodné+stočné 01.7.-31.7.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 89,16 € 17.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0459/18 vodné+stočné 01.7.-31.7.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 91,39 € 17.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0518/18 voda 01.08.-31.08.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 93,62 € 18.09.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0520/18 vodné+stočné 01.8.-31.8.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 19.09.2018 03.10.2018 Faktúra