VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s.


Informácie
  • Názov: VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 252

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/26 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 61,12 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/26 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 808,80 € 14.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/26 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 155,45 € 05.01.2026 12.02.2026 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/26 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 7 834,20 € 10.02.2026 17.03.2026 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/26 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 130,74 € 24.03.2026 15.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0118/26 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 6 104,31 € 13.03.2026 15.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/26 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 251,92 € 04.03.2026 15.04.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0342/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 992,96 € 11.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0350/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 120,76 € 14.08.2025 16.09.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0296/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 993,29 € 08.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0312/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 104,02 € 15.07.2025 04.08.2025 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0253/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 530,50 € 10.06.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0257/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 119,88 € 16.06.2025 10.07.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0214/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 132,07 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0204/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 807,54 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 973,90 € 09.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 103,91 € 17.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0116/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 904,32 € 10.03.2025 13.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0128/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 32,90 € 19.03.2025 13.04.2025 Faktúra
DFBV/0122/25 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 130,56 € 17.03.2025 13.04.2025 Faktúra