Obstarávateľ
- Názov: Školský internát
- IČO: 00607291
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0187/23
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava rozvodov vody v kotolni - ŠI SA
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 3 049,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 200/2023
- Dátum zverejnenia: 01.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť