Faktúra č. DFBV/0258/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
- IČO: 00605760
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0258/22
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 06.12.2022
- Celková hodnota: 476,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0076/22
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0076/22 | Objednávame si u Vás 60 ks stolový Kalendár 2023 TATRY, 10 Kart. Utierky ZZ 1 vrst,zelené recyklované, 60 ks TP Jumbo 2 vrst. recyklovaný. Cena objednávky je 476,16 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 476,16 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |