Faktúra č. DFBV/0284/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0284/22
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál do keramickej dielne
- Dátum doručenia: 05.10.2022
- Celková hodnota: 292,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0112/22
- Dátum zverejnenia: 17.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0112/22 | Materiál do keramickej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 292,80 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |