Faktúra č. DFBV/0104/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0104/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 2 587,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0037/25
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0037/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 2 587,69 € 07.04.2025 15.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť