Europapier Slovensko, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Europapier Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 31344381
  • Adresa: Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 59

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 446,76 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 764,53 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 692,82 € 27.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 808,28 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0387/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 684,97 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
DFBV/0456/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 802,22 € 21.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0533/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 644,68 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0611/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 672,78 € 24.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0558/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 063,67 € 13.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0565/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 957,66 € 17.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0660/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 743,52 € 29.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0722/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 510,44 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0446/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 705,95 € 16.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0394/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 822,83 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0350/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 80,28 € 22.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0338/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 729,49 € 14.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 650,87 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 125,64 € 25.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0204/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 663,29 € 14.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 835,98 € 21.03.2022 25.03.2022 Faktúra