Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0441/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2024
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 101,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť