Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0349/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie HT12 ,16 10/2025
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 198,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť