Faktúra č. DFBV/0111/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol. s.r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, Bratislava 85102
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0111/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 1 215,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka: