Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFOV/0009/19
- Popis fakturovaného plnenia: OV za popl.za komun.odpad 4-6/19
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota: 2 803,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť