Faktúra č. DFBV/0903/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0903/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za batérie,kúpacie vaky,matrace
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 4 089,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť