Faktúra č. DFBV/0713/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0713/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za kôš na plienky+vrecká AC
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 32,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť