Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0580/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za toner
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 124,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť