Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0547/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za PC,monitory,laminátor,lam.fólie,kábel,tlačiareň
- Dátum doručenia: 11.07.2019
- Celková hodnota: 1 673,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť