Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0437/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za opal.krémy + repelenty
- Dátum doručenia: 16.06.2022
- Celková hodnota: 81,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.08.2022
- Poznámka:
Tlačiť