Faktúra č. DFBV/0183/16

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0183/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tepov.prášok+sáčky do vysávača
  • Dátum doručenia: 23.03.2016
  • Celková hodnota: 144,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť