Faktúra č. DFBV/0146/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0146/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
  • Dátum doručenia: 02.03.2023
  • Celková hodnota: 260,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť