Faktúra č. DFBV/0138/15

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0138/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hygien.potreby
  • Dátum doručenia: 24.02.2015
  • Celková hodnota: 1 851,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť