Bratislavská vodárenská spoločnosť


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 671

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1077/18 vodné Malinovo za obd. 18.06.2018 - 17.07.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 84,23 € 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
B/1054/18 zrážkový úhrn za 07/2018-Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 109,49 € 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
B/1017/18 vodné, stočné za obd. 10.06.2018-09.07.2018 - Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 332,12 € 27.07.2018 09.08.2018 Faktúra
B/0967/18 vodné, stočné, zrážky za obd. 12.06.2018-11.07.2018 Jankolova DJ/6 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 238,79 € 18.07.2018 27.07.2018 Faktúra
B/0921/18 zrážkový úhrn za 06/2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 106,16 € 11.07.2018 27.07.2018 Faktúra
B/0923/18 vodné Malinovo za obd. 18.05.2018 - 17.06.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 61,76 € 12.07.2018 19.07.2018 Faktúra
B/0813/18 vodné, stočné za obd. 10.05.2018-09.06.2018 - Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 325,43 € 22.06.2018 06.07.2018 Faktúra
B/0790/18 vodné, stočné, zrážky za obd. 12.05.2018-11.06.2018 Jankolova DJ/6 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 238,79 € 18.06.2018 27.06.2018 Faktúra
B/0731/18 zrážkový úhrn za 05/2018-Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 109,49 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
B/0730/18 vodné Malinovo za obd. 18.04.2018-17.05.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 171,83 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
B/0697/18 vodné Malinovo za obd. 18.03.2018-17.04.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 23,58 € 04.06.2018 11.06.2018 Faktúra
B/0696/18 vodné Malinovo za obd. 18.02.2018-17.03.2018 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 21,34 € 04.06.2018 11.06.2018 Faktúra
B/0676/18 vodné, stočné za obd. 10.04.2018-09.05.2018 - Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 254,10 € 30.05.2018 06.06.2018 Faktúra
B/0653/18 STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 -1 126,93 € 23.04.2018 24.05.2018 Faktúra
B/0652/18 STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 -1 324,90 € 23.05.2018 24.05.2018 Faktúra
B/0260/18 STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 1 324,90 € 07.03.2018 24.05.2018 Faktúra
B/0259/18 STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 1 126,93 € 07.03.2018 24.05.2018 Faktúra
B/0631/18 vodné, stočné, zrážky za obd. 12.04.2018-11.05.2018 Jankolova DJ/6 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 238,79 € 17.05.2018 24.05.2018 Faktúra
B/0570/18 zrážkový úhrn za 04/2018-Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 106,16 € 07.05.2018 14.05.2018 Faktúra
B/0509/18 vodné, stočné za obd. 10.03.2018-09.04.2018 - Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 294,23 € 23.04.2018 02.05.2018 Faktúra