Faktúry
Počet záznamov: 3512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 208/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jurikovič Igor | 33506582 | 300,00 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 205/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Olejar Books, s.r.o. | 44295383 | 44,96 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 204/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EvitaStore, s.r.o. | 46385517 | 92,20 € | 11.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 203/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 114,67 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 200/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 74,00 € | 08.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 201/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 75,11 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 202/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC Knižný veľkoobchod | 35896931 | 82,61 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 199/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 07.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 198/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 175,44 € | 04.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 195/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Szilárd Németh-Reklamná agentúra SINEX | 34778411 | 618,00 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 196/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ASBIS SK s.r.o. | 31382541 | 382,97 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 197/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 699,30 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 194/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 245,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 193/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 33,39 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 192/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,71 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 191/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 386,36 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 190/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,82 € | 28.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 189/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 30,80 € | 20.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 188/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 32,61 € | 17.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 187/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 14.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 186/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 496,74 € | 13.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 185/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 115,37 € | 07.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 184/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,61 € | 05.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 181/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 119,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 183/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 157,31 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 182/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 745,44 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 180/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,69 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 179/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 115,50 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 178/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 88,69 € | 28.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra |