Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/2018 | nákup regálov,koberca | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 4 734,29 € | 09.04.2018 | 10.04.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 075/18 | aktualizácia web stránky 01.01.-31.03.2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 076/18 | mobilné poplatky 03/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,65 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 074/18 | pevná linka 03/18 + internet 04/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 102,11 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 049/2018 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 330,00 € | 06.04.2018 | 06.04.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 070/18 | technická správa a podpora 03/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 073/18 | časopisy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 208,70 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 072/18 | elektrická energia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,60 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 071/18 | vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 069/18 | plyn 04/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 734,00 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 048/2018 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 013,20 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 068/18 | elektronické stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 013,20 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018-10 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ján Gúgh | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 28.03.2018 | 30.03.2018 | 29.03.2018 | Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2018-11 | Zmluva o vytvorení, šírení a použití umeleckého výkonu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Márius Kopcsay | Kultúra, média, tlač | 80,00 € | 28.03.2018 | 30.03.2018 | 29.03.2018 | Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2018-12 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Peter Opet | Kultúra, média, tlač | 80,00 € | 28.03.2018 | 30.03.2018 | 29.03.2018 | Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva | ||
| 066/18 | realizácia vzdelávacieho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 80,00 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 067/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 141,24 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018-9 | Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť kultúry z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MESTO PEZINOK | 00305022 | Kultúra, média, tlač | 700,00 € | 26.03.2018 | 27.03.2018 | 26.03.2018 | Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva | |
| 065/18 | ročný update knihovníckeho systému | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 238,78 € | 23.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| 064/18 | vecné ceny - knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 209,85 € | 23.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra |