Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 465,98 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | údržba web stránky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 95,90 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | hudobné vystúpenie počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Imrich Dugovič Dipl. z.t. | 31864112 | 500,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Propagácia podujatia Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 102,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | dodávka hliny na KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 162,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | telefóny - mobilné siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 342,31 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Nahrávanie audioquidov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 2 722,50 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | nákup zbierkových predmetov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Klaudia Kaliňáková | 795569 | 750,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | hudobné vystúpenie počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 100,00 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | zdravotná služba počas podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 447,00 € | 11.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | kopírovací stroj s dvovozom, inštaláciou | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 1 950,00 € | 08.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | plyn - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | farebná tlač - Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 687,02 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Tričká, zástery na KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 366,82 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/17 | projektová dokumentácia interiéru Synagógy Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARCHIKON s.r.o | 36575283 | 12 480,00 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | kniha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Internet-Handel, s.r.o | 24141828 | 26,17 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 561,50 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | kniha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Internet-Handel, s.r.o | 24141828 | 26,17 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Propagácia podujatia Keramické trhy-prenájom plochy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 294,00 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | kúpa zbierkového predmetu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Obec Dubová | 00304735 | 3 000,00 € | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Propagácia podujatia Keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VISTA real s.r.o | 35865041 | 25,00 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | kancelárske kreslá 4 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 441,60 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 406,96 € | 23.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 960,60 € | 21.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | mobiliár do depozitára | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | David interier design, spo. s.r.o | 34113061 | 20 800,00 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |