Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4481
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0285/22 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 479,02 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 131,78 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 75,43 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | poplatky VUB 92022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 24,45 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | terminal 92022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 24,30 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | terminal 92022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,39 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/22 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | vodne stočne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | HIT systems s.r.o | 47000571 | 185,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | elektrina Jur Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | PHM | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 361,65 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | servis výťah | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 115,06 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | BOZP 92022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | plyn Sväty Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 355,35 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,56 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0268/22 | pranie a čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 31,54 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |