Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0351/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 050,04 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | notebook | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 558,00 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | kávovar | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 659,90 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,20 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/23 | fotografická dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Amzler | 54217601 | 660,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/23 | police | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Plastiks s.r.o. | 46375627 | 102,02 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/23 | Zabezpečovací systém | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATIcomp s.r.o. | 46461892 | 4 720,98 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0031/23 | Prenájom reklamnej plochy BL0009PK, BL0010PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 0,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0343/23 | IT služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 99,60 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/23 | server | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 780,65 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0038/23 | Objednávame zmysle Vašej CP zo dňa 18.10.2023 opravu svetelnej sústavy v pivničnej expozícii Termín ukončenia 15.12.2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o | 44514557 | 0,00 € | 20.11.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0034/23 | Notebook HP 2x | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 0,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0035/23 | Revízia hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 0,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0339/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -382,56 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -418,97 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -303,72 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | elektrina Stupava opravná faktúra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -405,28 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 47,29 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 34,07 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |