Faktúra č. DFBV/0299/24

Obstarávateľ
  • Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  • IČO: 00180289
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0299/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.10.2024
  • Celková hodnota: 642,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0197/24
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0197/24 Objednávame si u Vás pracovné a čistiace potreby: Ariel, Calgon, Cocolino, jar, Duck, lepidlo, vrecká, bref WC 5ks, rukavice, hubky, Pronto, WD40, okena, utierky, mop, HetAkryl, Tesori, Frosch, rohož, handra Suma celkom: 642,32 € Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Miloš Šimonovič 34679626 642,32 € 01.10.2024 02.10.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť