Faktúra č. DFBV/0234/24

Obstarávateľ
  • Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  • IČO: 00180289
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0234/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery TN423
  • Dátum doručenia: 29.07.2024
  • Celková hodnota: 432,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0162/24
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0162/24 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne nasledovne: - TN-423K black / 6500 kopii / - 2ks - TN-423C cyan / 4000 kopii / - 2ks - TN-423Y yellow / 4000 kopii / - 2ks - TN-423M magenta / 4000 kopii / - 2ks Suma celkom: 432,00 EUR s DPH Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Magic Print s.r.o. 36617661 432,00 € 23.07.2024 31.07.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť