Faktúra č. DFBV/0120/26

Obstarávateľ
  • Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  • IČO: 00180289
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0120/26
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby (Január, Február, Marec)
  • Dátum doručenia: 30.03.2026
  • Celková hodnota: 474,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0053/26
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0053/26 Objednávame si u Vás kancelárske potreby: poradač pákový, skicár akvarel, blok draw, štetec, farby vodové, ceruza, obalky A4, guličkové perá, euroobaly, kniha prichodov a odchodov, náplň do pentelky, odvijáč lepiacej pásky, kniha uzávierok, lepiaca páska, tlačivo Vstupenka, papierové poháre, lepenkové tácky Suma celkom: 474,09 € Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Jana Kukumbergova 41901398 474,09 € 27.03.2026 07.04.2026 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť