Faktúra č. DFBV/0110/23

Obstarávateľ
  • Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  • IČO: 00180289
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0110/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 336,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0069/23
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0069/23 Objednávame si u Vás čistiace a pracovné prostriedky pre potreby kaštiela MOS nasledovne: - papierove utierky,Jar,Domestos,Cif,Duck WC,Pronto,Ariel,Lenor,rukavice,štetec,vapno,Alkyton,hubky,Bistrol,sadra,špachtla,tmel,vedro,mop,Clin... Cena spolu: 336,36 EUR s DPH Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Miloš Šimonovič 34679626 336,36 € 02.06.2023 12.06.2023 Objednávka
Tlačiť