Faktúra č. DFBV/0071/25
Obstarávateľ
- Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
- IČO: 00180289
Dodávateľ
- Názov: Jana Kukumbergova
- IČO: 41901398
- Adresa: Lúčna 459/42, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0071/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 564,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0044/25
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0044/25 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: euroobal A4, poradac pakovy, spony listové, náboje do zošívačky, dvohárky, centropen 2846, drotený stojan, blok samolepiaci, kniha príchod, odchod, lepiaca páska, zvýrazňovač, vizitkár, žiadosť o pracovné voľno, zvyráznovač, samolepiaci blok, rýchloviazač, perá, guma, skicar akvarel, skicár akvarel creative, olejové pastelky, pastelky, ceruza technická, skicár, krieda, náplň do orez noža, tlačivo - vstupenka, spony listové, vizitkár Suma celkom: 564,09 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 564,09 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka |