Faktúra č. DFBV/0017/24
Obstarávateľ
- Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
- IČO: 00180289
Dodávateľ
- Názov: Jana Kukumbergova
- IČO: 41901398
- Adresa: Lúčna 459/42, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0017/24
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 649,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0007/24
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0007/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby / materiál pre pracovníkov MOS nasledovne: guma, ceruzky,strúhatko,perá,zvýrazňovače,lamin.fólie,lepidlá, nožnice, euroobaly, spinky, náboje do zošívačky, pravítko, priepustka, dovolenka, špagát, lepky, hubka, kniha jázd, dierovač, zošívačka, poradač, kniha úrazov... Cena spolu: 649,25 EUR s DPH | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 649,25 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Riaditeľ | Objednávka |