Faktúra č. DFBV/0017/24
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
 - IČO: 00180289
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Jana Kukumbergova
 - IČO: 41901398
 - Adresa: Lúčna 459/42, 900 81 Šenkvice
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFBV/0017/24
 - Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
 - Dátum doručenia: 15.02.2024
 - Celková hodnota: 649,25 € (s DPH)
 - Identifikácia objednávky: VO/0007/24
 - Dátum zverejnenia: 12.03.2024
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby / materiál pre pracovníkov MOS nasledovne: guma, ceruzky,strúhatko,perá,zvýrazňovače,lamin.fólie,lepidlá, nožnice, euroobaly, spinky, náboje do zošívačky, pravítko, priepustka, dovolenka, špagát, lepky, hubka, kniha jázd, dierovač, zošívačka, poradač, kniha úrazov... Cena spolu: 649,25 EUR s DPH | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 649,25 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Riaditeľ | Objednávka |