Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3684
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/18 | služby 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 27.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0131/18 | Objednávame si u Vás prepravu účastníkov podujatia Deň vo vinohradoch dňa 8.9.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 408,00 € | 27.08.2018 | 27.08.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0236/18 | Kompletné upratovanie priestorov MOS 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 2 520,00 € | 23.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0130/18 | Objednávame si u Vás tlač menoviek k obrazom na výstave Salón výtvarníkov 2018 dňa 13.9.2018 v Modre | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 330,82 € | 23.08.2018 | 23.08.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0233/18 | Telefonické poplatky 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 233,40 € | 10.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | Odstránenie závad z revízií plynového kotla | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 1 908,00 € | 10.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | služby 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 09.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | telefonické poplatky 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 96,92 € | 07.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | Flash disk 10 kusov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | alza.sk | 27082440 | 75,36 € | 07.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | energie 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,35 € | 07.08.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | služby 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0129/18 | Objednávame si u Vás kompletné upratovanie priestorov Malokarpatského osvetového strediska v Modre, vrátane umývania okien, tepovania kobercov a čalúneného nábytku. Cena dohodou: 2520.- EUR s DPH | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 2 520,00 € | 06.08.2018 | 23.08.2018 | PhDr. Anna Píchová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0228/18 | prenájom kopírky + tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 93,20 € | 02.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | plyn 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | domáci telefón Gigaset DA610 White | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | alza.sk | 27082440 | 34,80 € | 02.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | stravenky 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 846,30 € | 31.07.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | služby 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 27.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | vodné 11.6.18-10.7.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 11,23 € | 26.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Preprava Bez chleba hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 080,06 € | 19.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | Preprava Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 670,11 € | 19.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |