Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3776
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/20 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 200,94 € | 27.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | elektrická energia 01/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 129,12 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | doplnenie cookies lišty na webstránke www.moska.sk | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ŽP Informatika s.r.o. | 36741388 | 37,80 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | ceny Hviezdoslavov Kubín 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 182,97 € | 23.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | telekomunikačné služby 02/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,01 € | 07.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0012/25 | prenájom a pranie rohoží 1/2025 od 01.01.-26.01.2025 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,67 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | plyn za 1-12/2016 nedoplatok | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 210,69 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Kurz Patchworku 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Iveta Krčmárová | 46374795 | 120,00 € | 23.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | preplatok vodné 11.11.18-10.12.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | -5,62 € | 11.01.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | sáčky do vysavača | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 18,70 € | 30.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | Telefónne poplatky 01/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 212,83 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | elektrická energia 01/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,50 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 157,02 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0013/24 | prenájom rohoží 01/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 08.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/17 | Tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 192,20 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | vodné 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 7,86 € | 25.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | inštalácia XeroxWC7835+nastavenie skenu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | telekomunikačné služby 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | služba 01.01.-30.01.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 57,67 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | mobilné data 22023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 193,00 € | 02.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |