Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3775
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0025/17 | stravenky 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 771,50 € | 03.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu za rok 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Peter Horváth | 37491644 | 180,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | plán podujatí 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 300,00 € | 05.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | tlačiareň Brother DCP9020cdn | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1,20 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | elektrická energia 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,29 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 204,11 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | občerstvenie Stretnutie s malou Táliou 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 967,50 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | prezentácia v magazíne LOOK AT IT 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | m-ARK Marketing a reklama s.r.o. | 27772594 | 624,00 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0026/17 | služby 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | služby 1/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | SSD 512 GB PATRIOT Burst 555/500Mbs, instalácia, kopírovanie a prenos dát | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 500,40 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | telefónne poplatky 02/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 285,30 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | telefónne poplatky 02/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,91 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | vecné ceny Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mária Hanúsková | 6454086001 | 130,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | príprava grafických podkladov na propagáciu podujatia Veľkonočné inšpirácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena s.r.o. | 54714320 | 219,80 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0027/17 | plyn 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 733,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 58,03 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | telekomunikačné služby 01/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 108,07 € | 06.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | prenájom priestorov v KD Metodický deň osvetových pracovníkov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Obec Budmerice | 00304697 | 500,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | telekomunikačné služby 03/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra |