Objednávka č. VOPC/0154/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Potraviny Robert Feranec
- IČO: 33779643
- Adresa: Dukelska, 90001 Modra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Monika Kisová
- Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: VOPC/0154/18
- Popis objednaného plnenia: 1/špenat čerstvy 2ks á 2,388/2zemiaky americke 2,50kg 2ks á 4,752,3/cibula suchá 5,10kg á 0,576,4/muka hl 1k á 0,432,5/šunka pražska 1,94kg á 6,588,6/syr eidamska tehla 6,10kg á 3,90,7/nitovky 3ks 1ksg á 4,178,8/uhorka zelena 6kg á 1,44,9/rajčiny 7klg á 1,668,10/paprika zelena 6kg á 1,776,11/rajčiny chery 2ks á 1,188,12/saláat lolo 4ks á 1,068,13/zemiaky neskore 50kg á 0,468,14/rybie file 150 kg 2,85kg á 4,788,15/mandarinky 11,50kg á 1,32,16/jablko zelene 18,59kg á 1,008,17/pomaranče 19kg á 1,428,18/banány 12,30kg á 1,428,19/kava necafe 200 gr 2ks á 7,188 20/čaj krabičky ovocný 6ks á 0,936,21/puding čokolada 40gr 24ks á 0,44/22/džem porcovyný 96ks 0,12,23/cukor kryštalový 5kg á 0,588,24/citronka do čaju 2ks á 0,54,25/jogurt fantazia 70ks á 0,576,26/syr troj 80ks á 0,141,27/kukuričný škrob 1kg 2ks á 5,988,28/vegeta 250 gr 5ks á 2,232,29/korenie na zemiaky americke 5ks á 0,636,30/mineraôka 1,5l 36ks á 0,552,31/citrony 2,56kg á 1,512,32/sirup ovocný 3ks á 1,536,33/prertlak rajč 0,70dcl 3ks á 1,536,34/smotana na varenie 1l 3ks á 2,232,35/kompot marhule 4l 1ks á 7,188,36/kompot marhule 0,7dcl 2ks á 2,028,37/smotana do kavy 20 platkov á 0,552
- Dátum vyhotovenia: 14.11.2018
- Celková hodnota: 404,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 001/2011
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0247/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 404,36 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |