Faktúra č. DFSJ/0340/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0340/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 221,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 003/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0342/19
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0342/19 1/čaje krabičkove zmes 118ks á 1,2/keksy čakanka cerealne 160ks á 0,331,3/keks plnený rezy 144ks á 0,35 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Stefan Vacula Slovex 43287247 221,40 € 07.10.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť