Faktúra č. DFSJ/0202/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0202/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 151,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0204/19
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0204/19 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia 150ks á 0,165,3/čaj krabičkový zmes 30ks á 0,754,4/pašteta 75gr 28ks á 0,542,5/cukor kryštalový 20kg á 0,673,6/kukurica 2500 gr 1ks á 5,345,7/korenie mlete 1 ks á 8,9071 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 151,05 € 14.05.2019 20.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť