Faktúra č. DFSJ/0177/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0177/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2021
  • Celková hodnota: 469,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0178/21
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0178/21 1/puding paula 100 gr 220 ks á 0,57,2/ tpmato drvene rajčiny 6ks á 17,88,3/mineralka orava 1/2 l 504 ks á 0,228,4/korenie mlete 500 gr 1ks á 6,401,5/ sol stolová 36kg á 0,338,6/ cukor vanilkový 200 ks á 0,168,7/muka hladka 50kg á 0,45,,8/olej venuz 20l á 2,368 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 469,07 € 06.10.2021 15.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť