Faktúra č. DFSJ/0175/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0175/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 433,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0178/19
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0178/19 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia 210ks á 0,161.3/mak mletý 2kg á 8,296,4/hrozienka 100 gr 10ks á 0,49,5/pašteta bôčiková 75 gr 36ks á 0,50,6/cesnakova pasta 900 gr 8ks á 3,235,7/sol 36kg á 0,337,8/rezance široké 7lkg á 2,533,9/cukor kryštalový 30kg á 0,709,10/mlieko pol 120l á 0,628,11/tvaroh hrudkovitý 24kg á 4,250,12/muka hladka 30kg á 0,521,13/muka polohrubá 50kg á 0,521,14/vanilkový cukopr 1kg 1ks á 2,913 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 433,06 € 29.05.2019 27.06.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť