Faktúra č. DFSJ/0113/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0113/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.08.2021
  • Celková hodnota: 80,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0113/21
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0113/21 1/kapusta kyslá 2kg á 1,09,2/nektarinka 6,71kg á 2,83,3/mineralka malá 24ks á 0,42,4/por 1kg á 2,74,5/kuracie prsia chladené 5 kg á 5,75,6/slovenska točená 1,78 kg á 3,59,7/smotana kyslá 4ks á 0,95,8/džus malý 20ks á 0,28,smotana na varenie 1l 1ks á 2,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 80,83 € 11.08.2021 24.08.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť