Faktúra č. DFSJ/0109/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0109/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 340,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0111/19
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0111/19 1/slanina udená 4,50kg á 4,43,2/brokolica 500 gr 30ks á 0,99,3/karfiol hlavka 12ks á 1,423,4/rajčiny 5kg á 1,650,5/zemiaky 300kg á 0,55,6/citrony 3kg á 1,380,7/smotana kysla 6l á 3,33,8/redkovka 12zv á 0,35,9/kapusta kysla 55kg á 1,1910/mrkva koreňová 10kg á 0,69 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 340,64 € 15.03.2019 18.03.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť