Faktúra č. DFSJ/0055/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0055/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.05.2021
  • Celková hodnota: 400,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0055/21
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0055/21 1/mlieko 36l á 0,54,2/citrony 2,45kg á 1,87,3/redkovka 23 zv á 0,59,4/cibulka mlada 23 zv á 0,78,5/rajčina 10 kg á 1,75,6/paprika zelená 5kg á 3,29,7/kapusta činska 30,50 kg á 1,94,8/mrkva 10kg á 0,71,9/zeler 10kg á 1,13,10/pomaranče 74kg á 1,52,11/jablko 26 kg á 0,98,12/zemiaky 200 kg á 0,43, 13/špenát mrazená 2,50kg 3ks á 3,10 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 400,11 € 14.05.2021 26.05.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť