Faktúra č. DFSJ/0051/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0051/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.05.2021
  • Celková hodnota: 250,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0051/21
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0051/21 1/parky 12,50kg á 4,792/kel 16kg á 1,87,3/kapusta činska 26kg á 1,79,4/banány 21,88kg á 1,43,5/ jablko 48kg á 1,09,6/uhorky velke 4l 1ks á 4,55,7/uhorky 7 dcl kysle 20 ks á 1,31 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 250,65 € 11.05.2021 13.05.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť