Faktúra č. DFSJ/0012/23
Obstarávateľ
Názov:
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
IČO:
00162311
Dodávateľ
Názov:
Metro Cash and Carry SR s.r.o
IČO:
45952671
Adresa:
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
Číslo faktúry:
DFSJ/0012/23
Popis fakturovaného plnenia:
potraviny SJ
Dátum doručenia:
13.01.2023
Celková hodnota:
516,98 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
25704451
Identifikácia objednávky:
VOSJ/0010/23
Dátum zverejnenia:
18.01.2023
Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo
Názov
Obstarávateľ
IČO Obs.
Dodávateľ
IČO Dod.
Kategória
Suma
Dátum
Dátum účinnosti
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
Dokument podpísal
Funkca
Typ
VOSJ/0010/23
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
00162311
Metro Cash and Carry SR s.r.o
45952671
516,98 €
12.01.2023
17.01.2023
Ing. Monika Kisová
Riaditeľka
Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by
Aglo solutions
, Powered by
SysCom